Обзор финансовых результатов по МСФО
В 2011 г. ОАО «МРСК Центра» продолжило тенденцию роста финансовых показателей по стандартам МСФО.
Консолидированная выручка ОАО «МРСК Центра» по итогам 2011 г. выросла на 13,9 % относительно прошлого года и составила 69,04 млрд руб. Показатель EBITDA Компании в 2011 г. показал рост на 19,2 % и достиг 14,79 млрд руб. Чистая прибыль за 2011 г. достигла 5,53 млрд руб., что на 8,5 % превысило уровень предыдущего года.
Основные финансовые показатели ОАО «МРСК Центра» по МСФО, млрд руб.:
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|
2011/2010 | |||||
Выручка | 49,31 | 60,61 | 69,04 | 13,9 | |
В том числе: | |||||
Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии | 46,78 | 57,44 | 65,95 | 14,8 | |
Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению | 1,65 | 2,25 | 1,82 | -19,1 | |
Прочая выручка | 0,89 | 0,93 | 1,27 | 36,7 | |
Себестоимость услуг | (45,27) | (54,1) | (61,06) | 12,9 | |
Результаты операционной деятельности | 4,77 | 7,90 | 8,93 | 13,1 | |
EBITDA | 8,61 | 12,41 | 14,79 | 19,2 | |
Прибыль до налогообложения | 2,75 | 6,39 | 7,38 | 15,4 | |
Чистые финансовые расходы | 2,02 | 1,51 | 1,56 | 3,3 | |
Прибыль и общая совокупная прибыль за год | 2,11 | 5,10 | 5,53 | 8,5 | |
Базовая и разводненная прибыль на акцию, руб. | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 8,3 | |
Стоимость чистых активов | 28,55 | 33,65 | 38,58 | 14,6 | |
Чистый долг | 10,76 | 14,68 | 18,59 | 26,7 | |
Коэффициент Чистый долг/EBITDA | 1,25 | 1,18 | 1,26 | 0,07 ед. | |
ROEДоходность собственного капитала — чистая прибыль компании, выраженная в процентах к собственному капиталу, % | 7,38 | 15,16 | 14,35 | -0,81 п. п. | |
Рентабельность EBITDA, % | 17,45 | 20,48 | 21,43 | 0,95 п. п. | |
Рентабельность продаж по чистой прибыли, % | 4,27 | 8,42 | 8,02 | -0,40 п. п. |
Основными положительными факторами, повлиявшими на рост финансовых показателей в отчетном периоде, стали увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 14,2 % по сравнению с 2010 г., а также увеличение полезного отпуска электроэнергии на 1,14 % относительно прошлого года.
Отрицательное влияние на динамику финансовых результатов 2011 г. оказало сокращение выручки от услуг по технологическому присоединению на 19,1 % по причине снижения средних тарифов на технологическое присоединение на 42,5 % относительно 2010 г. (в результате переноса платы на покрытие расходов на развитие существующей инфраструктуры в тариф на передачу электроэнергии), а также рост доли потребителей, присоединяемых по льготным тарифам.
Также следует отметить рост себестоимости услуг в 2011 г. на 12,9 % относительно уровня прошлого года преимущественно за счет роста затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС и услуги по передаче электроэнергии по сетям сторонних организаций, а также увеличения стоимости сырья и материалов на производственные нужды на 23,9 %.
Задолженность ОАО «МРСК Центра» по кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет
График погашения кредитов и займов ОАО «МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2011 г., млрд руб.:
Показатель | Погашение основной суммы долга |
Обязательство по уплате процентов по договору |
---|---|---|
К погашению в течение 12 месяцев | 1,12 | 0,05 |
К погашению в срок от 1 до 5 лет | 11,15 | — |
Более 5 лет | 8,92 | — |
ИТОГО | 21,19 | 0,05 |
Полный текст Консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра» за год, закончившийся